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國家中醫藥管理局2019年度部門決算
時間:2020-07-17 15:00:00

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  一、基本情況

  (一)部門職責

  (二)機構設置

  二、2019年度部門決算表

  (一)收入支出決算總表

  (二)收入決算表

  (三)支出決算表

  (四)財政撥款收入支出決算總表

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總表

  三、2019年度部門決算說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算說明

  (三)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (五)預算績效情況說明

  (六)其他重要事項的情況說明

  四、名詞解釋

  一、基本情況

  (一)部門職責

  根據《國務院關于部委管理的國家局設置的通知》(國發〔2018〕7號),國家中醫藥管理局由國家衛生健康委員會管理。根據《國務院辦公廳關于印發國家中醫藥管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發〔2009〕17號),我局職責如下:

  1.擬訂中醫藥和民族醫藥事業發展的戰略、規劃、政策和相關標準,起草有關法律法規和部門規章草案,參與國家重大中醫藥項目的規劃和組織實施。

  2.承擔中醫醫療、預防、保健、康復及臨床用藥等監督管理責任。規劃、指導和協調中醫醫療、科研機構的結構布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫醫療、保健等機構管理規范和技術標準并監督執行。

  3.負責監督和協調醫療、研究機構的中西醫結合工作,擬訂有關管理規范和技術標準。

  4.負責指導民族醫藥的理論、醫術、藥物的發掘、整理、總結和提高工作,擬訂民族醫醫療機構管理規范和技術標準并監督執行。

  5.組織開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發和合理利用,參與制定中藥產業發展規劃、產業政策和中醫藥的扶持政策,參與國家基本藥物制度建設。

  6.組織擬訂中醫藥人才發展規劃,會同有關部門擬訂中醫藥專業技術人員資格標準并組織實施。會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業后教育、繼續教育和相關人才培訓工作,參與指導中醫藥教育教學改革,參與擬訂各級各類中醫藥教育發展規劃。

  7.擬訂和組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃,指導中醫藥科研條件和能力建設,管理國家重點中醫藥科研項目,促進中醫藥科技成果的轉化、應用和推廣。

  8.承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生產加工技術的責任,組織開展對中醫古籍的整理研究和中醫藥文化的繼承發展,提出保護中醫非物質文化遺產的建議,推動中醫藥防病治病知識普及。

  9.組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作,開展中醫藥國際交流合作和與港澳臺的中醫藥合作。

  10.承辦國務院及國家衛生健康委員會交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  國家中醫藥管理局實行統一領導,分級管理,內設機構8個,包括:辦公室、人事教育司、規劃財務司、政策法規與監督司、醫政司、科技司、國際合作司、機關黨委。

  納入國家中醫藥管理局2019年度部門決算編制范圍的單位22個,詳細情況見表:

序號 單位名稱
1 國家中醫藥管理局本級
2 中國中醫科學院本部
3 中國中醫科學院中藥研究所
4 中國中醫科學院針灸研究所
5 中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所
6 中國中醫科學院基礎理論研究所
7 中國中醫科學院中醫藥信息研究所
8 中國中醫科學院醫學實驗中心
9 中國中醫科學院中國醫史文獻研究所
10 中國中醫科學院廣安門醫院
11 中國中醫科學院西苑醫院
12 中國中醫科學院眼科醫院
13 中國中醫科學院研究生部
14 中國中醫科學院望京醫院
15 北京中醫藥大學東方醫院
16 北京中醫藥大學東直門醫院
17 中華中醫藥學會
18 國家中醫藥管理局機關服務中心
19 國家中醫藥管理局中醫師資格認證中心
20 國家中醫藥管理局傳統醫藥國際交流中心
21 中國中醫藥科技開發交流中心
22 國家中醫藥管理局對臺港澳中醫藥交流合作中心

  二、2019年度部門決算表
  附件:2019年度部門決算表.xlsx (41.31 KB) 

  三、2019年度部門決算說明

  (一)收入支出決算總體情況。

  1.收入總計1390696.21萬元。

  我局2019年度總收入1390696.21萬元。其中,本年收入合計1180325.08萬元。具體情況如下:

  (1)一般公共預算財政撥款收入160907.78萬元,為我局及直屬(管)單位當年從中央財政取得的一般公共預算資金,比2018年度決算數增加23606.91萬元,增長17.2%,主要是落實機關事業單位養老保險制度改革等政策增加繳費預算,以及我局直屬(管)中醫醫院服務能力建設投入增加。

  (2)事業收入1000047.19萬元,為我局直屬(管)單位開展業務活動及輔助活動所取得的收入,比2018年度決算數增加73187.29萬元,增長7.9%,主要是局直屬(管)中醫醫院開展醫療服務取得的業務收入增加,以及實施政府會計制度后,收入確認方式變動造成事業收入增加。

  (3)附屬單位繳款收入291.42萬元,為我局直屬(管)單位附屬的獨立核算單位按照有關規定上繳的收入,比2018年度決算數增加49.78萬元,增長20.6%,主要是中國中醫科學院附屬獨立核算單位收入增加。

  (4)其他收入19078.69萬元,為我局直屬(管)單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入之外取得的收入,如利息收入、投資收益、固定資產出租收入等,比2018年度決算數增加1020.93萬元,增長5.7%,主要是利息收入增加。

  (5)用事業基金彌補收支差額22513.63萬元,為我局直屬(管)事業單位按照規定使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。比2018年度決算數增加17741.89萬元,增長371.8%,主要是實施政府會計制度后,部分單位根據預算會計口徑調整了非財政資金安排的資本性支出,收支缺口用事業基金彌補。

  (6)年初結轉和結余187857.5萬元,為以前年度支出預算尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金以及項目已完成的結余資金。比2018年度決算數增加92980.51萬元,增長98.0%,主要是實施政府會計制度后核算口徑變化,以及部分單位科研項目年初結轉資金增加。

  2.支出總計1390696.21萬元。

  我局2019年度總支出1390696.21萬元。其中,本年支出1124955.46萬元。具體情況如下:

  (1)外交支出(類)948.63萬元,主要用于我局繳納相關國際組織會費、國際組織捐贈等。與2018年度決算數基本持平。

  (2)科學技術支出(類)85921.03萬元,主要用于我局所屬科研院所基本科研業務費、非營利性科研機構改革專項啟動費、行業專項、修購專項、研究生培養補助經費、科技業務管理費等科學技術支出。與2018年度決算數基本持平。

  (3)文化旅游體育與傳媒支出(類)824.73萬元,主要用于文化產業發展的專項支出,比2018年度決算數減少1622.14萬元。降低66.3%。主要是2019年度安排的項目支出減少。

  (4)社會保障和就業支出(類)30960.87萬元,主要用于行政事業單位離退休等方面的支出,比2018年度決算數增加18797.03萬元,增長154.5%,主要是落實機關事業單位養老保險制度改革政策,2019年度補繳以前年度繳費支出。

  (5)衛生健康支出(類)984625.52萬元,主要用于醫療衛生管理事務,中醫醫院、中醫藥等方面的支出,比2018年度決算數增加56192.14萬元,增長6.1%,主要是醫院診療人次增加,相應增加支出。

  (6)資源勘探信息等支出(類)49.68萬元,主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,比2018年度決算數減少1170.64萬元,降低95.9%,主要是2019年度安排的項目支出減少。

  (7)住房保障支出(類)21625萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出,比2018年度決算數增加2572.54萬元,增長13.5 %,主要是住房公積金繳存基數增加。

  (8)結余分配46041.26萬元,主要是事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金,比2018年度決算數增加15289.73萬元,增長49.7%。主要是部分單位轉入事業基金有所增加。

  (9)年末結轉和結余219699.49萬元,主要是本年度或以前年度預算安排因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余,比2018年度年末結轉結余增加117732.93萬元,增長115.5%,主要是主要是實施政府會計制度后核算口徑變化,以及部分單位科研項目結轉資金增加。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算說明。

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出156625.85萬元,主要用于以下方面:外交支出(類)948.63萬元,科學技術支出(類)50570.67萬元,文化旅游體育與傳媒支出(類)824.73萬元,社會保障和就業支出(類)10693.14萬元,衛生健康支出(類)79733.97萬元,資源勘探信息等支出(類)49.68萬元,住房保障支出(類)13805.02萬元。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  (1)外交支出(類)國際組織(款)國際組織會費(項)支出14萬元,主要用于按照國際組織章程繳納的會費。決算數與預算數一致。

  (2)外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項)支出854.63萬元,主要用于向國際組織的認捐支出。完成年初預算的60.6%。主要是根據工作安排,部分資金結轉下年繼續使用。

  (3)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項)支出80萬元,主要用于東北亞中醫藥傳播發展基地短期人才培養項目的支出。決算數與預算數一致。

  (4)科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)支出20323.58萬元,主要用于我局所屬科研院所基本運行支出。決算數與預算數基本持平。

  (5)科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)支出16911.24萬元,主要用于我局所屬科研院所開展社會公益事業項目研究的支出。決算數與預算數基本持平。

  (6)科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)支出2290.5萬元,主要用于我局所屬科研院所研究生培養補助經費。決算數與預算數一致。

  (7)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)支出10850.52萬元,主要用于我局所屬科研院所改善科研基礎條件等方面的支出。完成年初預算的108.0%。決算數大于預算數的主要原因是2019年度統籌使用了以前年度結轉資金。

  (8)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出194.83萬元,主要是用于我局所屬預算單位開展科研項目管理等支出。完成年初預算的97.4%。主要是根據工作安排,部分資金結轉下年繼續使用。

  (9)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)支出824.73萬元,主要用于中醫文化保護和傳承。決算數與預算數基本持平。

  (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出258.63萬元,主要用于我局機關離退休人員的支出。完成年初預算的631.1%。決算數大于預算數的主要原因是2019年度年中追加預算。

  (11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出1769.8萬元,主要用于我局所屬預算單位離退休人員的支出。年初預算無安排。決算數大于預算數的主要原因是統籌使用以前年度結轉資金。

  (12)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)支出31.76萬元,主要是用于我局為離退休人員提供管理服務工作的支出。完成年初預算的57.5%。主要是部分資金結轉下年繼續使用。

  (13)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出5625.4萬元,主要是用于我局實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。完成年初預算的78.3%。主要是部分單位暫未參加機關事業單位養老保險,經費結轉下年。

  (14)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出3007.55萬元,主要是用于我局實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。完成年初預算的391.0%。決算數大于預算數的主要原因是落實機關事業單位養老保險制度改革政策,2019年度年中追加補繳以前年度職業年金繳費預算。

  (15)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)支出2580.5萬元,主要是用于我局機構正常運行的支出。完成年初預算的111.8%。決算數大于預算數的主要原因是2019年度統籌使用以前年度結轉資金。

  (16)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出563.44萬元,主要是用于我局開展中醫藥管理活動的支出。完成年初預算的67.9%。主要是根據工作安排,部分資金結轉下年繼續使用。

  (17)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)機關服務(項)支出121.95萬元,主要是用于我局機關服務中心為機關提供后勤保障服務的支出。完成年初預算165.1%。決算數大于預算數的主要原因是2019年度年中追加養老保險制度改革繳費預算。

  (18)衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)支出56942.36萬元,主要是我局直屬(管)醫院提供醫療服務等方面的支出。完成年初預算的123.9%。決算數大于預算數的主要原因是2019年度統籌使用以前年度結轉資金。

  (19)衛生健康支出(類)中醫藥(款)支出19486.97萬元,主要用于中醫(民族醫)藥的發展。完成年初預算的137.41%。決算數大于預算數的主要原因是2019年度年中追加預算。

  (20)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出38.76萬元,主要用于公費醫療。年初預算無安排。決算數大于預算數的主要原因是2019年度年中追加預算。

  (21)資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)中藥材扶持資金支出(項)支出49.68萬元,主要用于扶持中藥材的相關支出。年初預算數無安排。主要是統籌使用以前年度結轉資金。

  (22)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出7962.35萬元,主要用于我局所屬預算單位按照有關政策為職工繳納住房公積金的支出。決算數與預算數基本持平。

  (23)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出915.75萬元,主要用于我局所屬預算單位按照規定向職工發放提租補貼的支出。決算數與預算數基本持平。

  (24)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出4926.92萬元,主要用于我局所屬預算單位按照有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。決算數與預算數基本持平。

  (三)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

  1.“三公經費”支出與2019年度全年預算數對比情況。

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。2019年國家中醫藥管理局“三公”經費決算支出405.77萬元。其中,因公出國(境)費292.46萬元,公務用車購置及運行費68.39萬元,公務接待費44.92萬元。與2019年度全年預算數相比,“三公”經費總支出減少176.57萬元,降低30.3%。其中,因公出國(境)費減少95.54萬元,降低24.6%,主要是根據厲行節約,反對浪費的原則,嚴格控制因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費減少51萬元,降低42.7%,主要是根據厲行節約,反對浪費的原則,壓減公務用車運行費支出;公務接待費減少30.03萬元,降低40.1%,主要是根據厲行節約,反對浪費的原則,壓減公務接待支出。

  2.因公出國(境)團組情況。

  2019年度使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組45個,全年因公出出國(境)累計102人次。因公出國(境)團組主要包括:

  執行中醫藥雙邊合作協議,開展政府間對話磋商:赴新加坡執行中新政府間中醫藥合作協議,赴摩洛哥推進中摩中醫藥中心建設,赴圣美和普林西比支持抗擊瘧疾工作,赴柬埔寨、老撾、菲律賓實施中醫藥雙邊合作項目,赴俄羅斯、巴布亞新幾內亞、古巴、巴拿馬、哥倫比亞、匈牙利、芬蘭、瑞典等開展雙邊訪問。

  參加國際多邊機制性會議,推進中醫藥海外發展:出席世界衛生大會、中國與東盟國家衛生高官會、中國—中東歐衛生部長論壇、中醫藥文化和旅游海外推介等多邊機制性活動。

  支持港澳地區中醫藥發展,密切與港澳地區中醫藥聯系:實施國家中醫藥管理局與香港特區政府食物及衛生局中醫藥領域合作協議、國家中醫藥管理局與澳門特區政府社會文化司合作協議,支持港澳地區舉辦中醫藥重要活動。

  局所屬科研院所開展國際學術交流:赴美國、西班牙、瑞典、挪威、瑞士等國進行國際學術交流,赴土耳其、捷克、波蘭、匈牙利等國參加國際學術會議等。

  3.公務用車購置及保有情況。

  2019年公務用車購置費支出0萬元。公務用車運行費支出68.39萬元,包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2019年公務用車保有量年末數為116輛,比2019年年初數減少了16輛。

  4.公務接待情況。

  2019年度使用一般公共預算財政撥款支出的公務接待90批次,631人次,其中外事接待69批次,365人次。接待的人員及主要團體包括重要國際組織代表團,國際期刊以及大學訪問代表團,亞洲、美洲、歐洲、大洋洲、非洲等國家衛生或傳統醫藥代表團以及港澳臺地區中醫藥代表團等。

  (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  2019年度財政撥款基本支出69051.77萬元,其中:人員經費62944.09萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費6107.68萬元,主要包括:商品和服務支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務招待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出等。

  (五)預算績效情況說明。

  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目18個,二級項目153個,共涉及預算資金101502.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

  2.部門決算中項目績效自評結果。

  (1)中醫藥國際合作專項項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95.8分。全年預算數為5012.95萬元,執行數為5012.82萬元,完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況:支持“一帶一路”海外中醫藥中心、中醫藥國際合作基地建設、中醫藥國際標準化平臺體系建設,推動中醫藥文化國際傳播。發現的主要問題及原因:國際合作易受外部環境影響,年初績效目標設定預見性不足。下一步改進措施:在年初設定項目績效目標時充分考慮各項因素,加強項目實施可行性研究,保證指標的科學性。

  附件:中醫藥國際合作專項項目支出績效自評表.xlsx (12.69 KB)

  (2)中央所屬(管)醫院服務能力建設項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為92.2分。全年預算數為36746.75萬元,執行數為33945.04萬元,完成預算的92.4%。項目績效目標完成情況:通過支持設備購置、信息化平臺搭建、人才培養等,提高中醫醫院臨床診療水平;通過支持醫院基礎設施修繕,提高患者滿意度;通過財政補助,對醫改后醫院成本進行補償。發現的主要問題及原因:部分項目設備因配置許可證取得時間較晚等因素,影響執行進度。下一步改進措施:規范管理程序,監控項目預算執行情況,提升績效管理水平。

  附件:中央所屬(管)醫院服務能力建設項目支出績效自評表.xlsx (13.75 KB)

  (3)其他項目_中醫藥項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為88.4分。全年預算數為7435.07萬元,執行數為5296.72萬元,完成預算的71.2%。項目績效目標完成情況:完成中醫藥文化宣傳、人才培養、標準研究、法制化建設、中醫藥信息化建設等方面的年度工作任務,開展規劃綱要實施工作,提升中醫藥服務能力。發現的主要問題及原因:因工作安排變化,部分績效目標未能全部完成,影響績效目標實現。下一步改進措施:在設定項目績效目標時考慮各項因素,保證指標的科學性,監控項目預算執行情況,確保執行到位。

  附件:其他項目_中醫藥項目支出績效自評表.xlsx (15.13 KB)

  (4)科研機構研究生培養經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96.5分。全年預算數為2290.50萬元,執行數為2290.50萬元,完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況:優化調整研究生招生工作,提高生源質量,修訂教育管理制度,規范學位授予工作,提升學位論文質量。發現的主要問題及原因:項目年初績效目標設定預見性不足。下一步改進措施:在年初設定項目績效目標時充分考慮各項因素,保證指標的科學性,監控項目預算執行情況,確保執行到位。

  附件:科研機構研究生培養經費項目支出績效自評表.xlsx (13.54 KB)

  (六)其他重要事項的情況說明。

  1.機關運行經費支出情況。2019年度國家中醫藥管理局機關運行經費支出1064.86萬元,比2018年度較少29.14萬元,降低2.7%。主要是根據厲行節約,反對浪費的原則,壓減機關運行經費。

  2.政府采購支出情況。2019年度我局政府采購支出總額50783.94萬元,其中:政府采購貨物支出46722.57萬元,政府采購工程支出2963.3萬元,政府采購服務支出1098.06萬元。授予中型企業合同金額18973.46萬元,占政府采購支出總額的37.4%,授予小微企業合同金額603.13萬元,占政府采購支出總額的1.2%。

  3.國有資產占用情況。截至2019年12月31日,國家中醫藥管理局共有車輛116輛,其中:副部(省)級及以上領導用車3輛,主要領導干部用車5輛,機要通信用車3輛,應急保障用車2輛,特種專業技術用車8輛,離退休干部用車3輛,其他用車92輛。單位價值50萬元以上通用設備288臺(套),單位價值100萬元以上專用設備496臺(套)。

  四、名詞解釋

  (一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

  (七)外交支出(類)國際組織(款)國際組織會費(項):指以我國政府或財政部名義參加國際組織,按國際組織規定繳納的會費。

  (八)外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項):反映以我國政府名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。

  (九)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):反映國家中醫藥管理局承擔的亞洲區域合作項目等用于其他外交方面的支出。

  (十)科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。

  (十一)科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

  (十二)科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項):反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

  (十三)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

  (十四)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

  (十五)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

  (十六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  (十七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  (十八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

  (十九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映國家中醫藥管理局所屬機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老支出。

  (二十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映國家中醫藥管理局所屬機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  (二十一)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (二十二)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (二十三)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

  (二十四)衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):反映衛生、中醫部門中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

  (二十五)衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

  (二十六)衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項):反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

  (二十七)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映國家中醫藥管理局基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (二十八)資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)中藥材扶持資金支出(項):反映國家扶持中藥材生產、技術研究與開發方面的支出。

  (二十九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (三十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的提租補貼。

  (三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

  (三十二)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (三十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (三十四)項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (三十五)“三公”經費財政撥款支出:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 
 
 
 
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